Ввод записи в документ

После входа в этот режим на экране появиться меню:





F1 - помощь;
F2 - записат
ь информацию;
F3 - просмотр списка единиц измерения, счетов и контрагентов
F10 - выход.

Обязательными для заполнения являются первые пять реквизитов меню.

Реквизит "Код кон
трагента (физическое лицо)" нужно вводить только, если
нужно в проводках отобразить, что услуги или товары оплачены час
тному лицу за
наличные. В этом случае программа сделает соответствующ
ую проводку на
соответствующего контрагента. А это необходимо для того, чтобы программа
могла автоматически в фо
рму 1дф взять всех частных предпринимателей, у
которых были осуществлены покупки товаров и услуг.

Реквизит "Код контрагента для реестра налоговых накладных"
заполняется, только если нужно, чтобы эти суммы попали в реестр налоговых
накладных при импорте документов.

Реквизит "Номер документа" будет записан как номер налоговой накладной при
импорте документа в реестр налоговых накладных.

Реквизит "Счёт НДС" вводиться только в том случае, если нужно чтобы НДС по
этой записи относился на другой счёт. Проводки по документу будут делат
ься на
счёт НДС указанный в файле настройки выполнения проводок. Если нужно чтобы
по отдельным записям в документе проводки выполнялись на другой счёт, то
этот счёт нужно вводить в этот реквизит меню.

Реквизит "Дата налоговой накладной" используется для экспорта этой даты в
подсистему "Реест
р налоговых накладных" для формирования Додатка 5.